文件名称:公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第20号--证券..
文件编号:
发布时间:2003-08-29
实施时间:2003-08-29
第20号
证券公司发行债券申请文件
中国证券监督管理委员会
二○○三年八月二十九日
附件一公开发行债券申请文件目录
附件二定向发行债券申请文件目录
附件一公开发行债券申请文件目录
公开发行债券申请文件目录
第一部分要求在指定报刊及网站披露的文件
1-1债券募集说明书(申报稿)
附录一最近三年及最近一期的审计报告及财务报告全文(截止日距申报日不超过三个月)
附录二发行人董事会、监事会关于报告期内被出具非标准无保留意见审计报告(如有)涉及事项处理情况的说明
附录三注册会计师关于报告期内非标准无保留意见审计报告(如有)的补充意见
附录四资信评级机构出具的信用评级报告全文及有关持续跟踪评级安排的说明
附录五债券债权代理协议
附录六担保协议或担保函及相关文件。采用抵(质)押担保的,应提供抵(质)押物的权属证明、资产评估报告及与抵(质)押相关的登记、保管、持续监督安排等方面的法律文件。
附录七发行人关于本期债券偿债计划及保障措施的专项报告
附录八发行人关于支付本期债券本息的现金流分析报告
1-2债券募集说明书摘要(申报稿)
1-3公开发行公告
第二部分不要求在指定报刊及网站披露的文件
2-1主承销商出具的“XXX公司申请公开发行债券的推荐函”(附“发行人基本情况表”)
附录主承销商出具的“尽职调查报告”和“XXX公司申请公开发行债券申请文件的核查意见”
3-1法律意见书(附律师工作报告)
4-1监管意见函
4-2发行人出具的“关于XXX公司拟公开发行债券的申请报告”
附录一发行人董事会、股东会同意本次发行及有关重要条款的决议和授权董事会处理有关事宜的决议
附录二在申报时和批准前,发行人全体董事和主承销商、发行人律师事务所、会计师事务所、资信评级机构、资产评估机构等对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
4-3发行人律师事务所、会计师事务所、资信评级机构以及资产评估机构等专业中介机构同意对纳入债券募集说明书的由其出具的专业报告或意见的内容无异议函
5-1本次募集资金运用方案及董事会、股东会决议
5-2发行人全体董事签名的募集资金运用项目的可行性研究报告(如有个别董事不同意或弃权,应说明原因并加盖公司印章)
5-3发行人全体董事签名的关于前次募集资金使用情况的说明
5-4拟收购资产和权益的资产评估报告(或审计报告)
6-1发行人和主承销商签署的关于债券条款设置及其依据的说明
6-2发行方案
7-1主承销商和发行人签订的承销协议及补充协议
7-2已订立的与本期债券相关的重要合同
7-3发行人公司章程和营业执照复印件
7-4主承销商、其他承销团成员,债权代理人、资信评级机构、签名律师、注册会计师等及其所在机构的从业资格证书(如有)复印件,该复印件需由该机构盖章确认并说明用途
附件二定向发行债券申请文件目录
定向发行债券申请文件目录
1-1债券募集说明书(申报稿)
附录一最近三年及最近一期的审计报告及财务报告全文(截止日距申报日不超过三个月)
附录二发行人董事会、监事会关于报告期内被出具非标准无保留意见审计报告(如有)涉及事项处理情况的说明
附录三注册会计师关于报告期内非标准无保留意见审计报告(如有)的补充意见
附录四资信评级机构出具的信用评级报告全文及有关持续跟踪评级安排的说明
附录五债券债权代理协议
附录六担保协议或担保函及相关文件。采用抵(质)押担保的,应提供抵(质)押物的权属证明、资产评估报告及与抵(质)押相关的登记、保管、持续监督安排等方面的法律文件。
附录七发行人关于本期债券偿债计划及保障措施的专项报告
附录八发行人关于支付本期债券本息的现金流分析报告
1-2定向发行方案
2-1主承销商出具的“XXX公司申请定向发行债券的推荐函”(附“发行人基本情况表”)
附录主承销商出具的“尽职调查报告”和“XXX公司申请定向发行债券申请文件的核查意见”
3-1法律意见书(附律师工作报告)
4-1监管意见函
4-2发行人出具的“XXX公司定向发行债券的申请报告”
附录一发行人董事会、股东会同意本次发行及有关重要条款的决议和授权董事会处理有关事宜的决议
附录二在申报时和批准前,发行人全体董事和主承销商、发行人律师事务所、注册会计师事务所、资信评级机构、资产评估机构等对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
4-3发行人律师事务所、注册会计师事务所、资信评级机构以及资产评估机构等专业中介机构同意对纳入债券募集说明书的由其出具的专业报告或意见的内容无异议函
4-4拟认购人关于认购债券且不在转让市场转让及同意不必提供担保、信用评级及聘请债权代理人的承诺书(如有)。
5-1本次募集资金运用方案及董事会、股东会的决议
5-2发行人全体董事签名的募集资金运用项目的可行性研究报告(如有个别董事不同意或弃权,应说明原因并加盖公司印章)
5-3发行人全体董事签名的关于前次募集资金使用情况的说明
5-4拟收购资产和权益的资产评估报告(或审计报告)
6-1主承销商和发行人签订的承销协议及补充协议
6-2订立的与本期债券相关的重要合同
6-3发行人公司章程和营业执照复印件
6-4主承销商、其他承销团成员,债权代理人、资信评级机构、签名律师、注册会计师等及其所在机构的从业资格证书(如有)复印件,该复印件需由该机构盖章确认并说明用途
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